Das Feuerwehrdepot wurde im Jahr 2000
gebaut. Das Objekt ist ein moderner Stahlbetonbau mit einem Flachdach. Die
Dachhaut des Gebäudes besteht aus einer Kunststoffbahn auf Trapezblechen.
Umlaufend wurde das Flachdach mit einer Attika begrenzt und besitzt somit eine
innenliegende Entwässerung.
Das vorhandene Flachdach bietet sich
an, um nachträglich eine Photovoltaikanlage aufzubauen, welche der
Eigenversorgung des Objektes dienen soll und einen zukunftsweisenden Beitrag zur
Erreichung der Klimaschutzziele der Stadtverwaltung leisten soll. Hinzu kommt,
dass die vorhandene Kunststoffbahn durch Witterung im Laufe der Jahre spröde
geworden und in Teilen an der Attika geschrumpft ist. Durch äußere Einflüsse
sind diverse Löcher in der Dachhaut entstanden, welche trotz mehrfacher
Versiegelung eine nicht erkennbare Durchdringung aufweisen. Diese Schäden
sollen zusammen mit der energetischen Optimierung behoben werden.
Die
Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beträgt rund 545.000,00 Euro.
Es ist geplant, die notwendigen Gelder
für die Realisierung der Maßnahme aus einer Umschichtung von Fördermitteln aus
der Städtebauförderung zu generieren. Auf den geplanten Fördermitteleinsatz
wird in einer separaten Beschlussvorlage (Vorlage VII/0576/23) gesondert
eingegangen.
In
Vorbereitung der Baumaßnahme sollen nun die Planungsleistungen ausgeschrieben
werden. Zur Vergabe der Leistungsphasen 1-3 (Grundlagenermittlung bis
Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Gebäude- und Elektroplanung)
werden rund 30.000,00 Euro benötigt.
Amme
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Oberbürgermeister
Anlagen:
Beschlussvorschlag:
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss
beschließt die außerplanmäßige Auszahlung für Planungsleistungen zur
energetischen Dachsanierung und Errichtung einer Photovoltaikanlage in Höhe von
30.000,00 Euro für das Feuerwehrgerätehaus in Aschersleben.
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: |
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1.
Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: |
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planmäßige
Aufw./Ausz. |
Buchungsstelle |
1.2.6.20/1085.7851088 |
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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planmäßige(r)
Ertr./Einz. |
Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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2.
Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: |
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überplanmäßig |
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außerplanmäßig |
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Es
entstehen unmittelbare Ausgaben von: |
30.000,00 EUR |
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Zur Deckung
werden verwendet: Buchungsstelle
2.1.1.10/1067.7851000 GS Staßfurt. Höhe - Mensa |
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3. Übersehbare
Folgekosten: |
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An
Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von: |
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erwartete
Einnahmen: |
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anzeigepflichtig |
genehmigungspflichtig |
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Bekanntmachung
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Änderung im
Ortsrecht |
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AUSWIRKUNGEN
AUF DEN STELLENPLAN: |
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Stellenreduzierung |
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DEMOGRAFIE-CHECK: |
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Die
Maßnahme ist demografierelevant: |
Ja
Nein |
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Die
Maßnahme ist verantwortbar: |
Ja
Nein |
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Weiterführende
Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung |
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BEMERKUNGEN: |
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zur
Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat |
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Projektverantwortlicher/Ansprechpartner: |
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Rippich
Dezernentin D III